为了规范学院合作办学行为,提高合作办学质量, 2021年3月23日上午,审计处在437会议室召开了共建单位合同执行情况审计协调推进会,学院院长耿保荃、副院长管用才、程传红、熊良猛,各相关职能部门负责人和相关二级学院负责人以及合作办学方项目负责人、审计处全体人员出席本次协调会。会议由副院长管用才主持。
按照会议议程,首先由审计处负责人刘树森同志对合作办学审计实施办法进行了解读。为加快审计效率,更好的服务二级学院和合作共建方,根据前期审计实践经验,提出了“一届一审、一次审三届加常规审核”的具体审计方案供与会人员讨论研究。与会院领导和各方负责人针对方案进行了热烈的讨论 ,原则同意该方案并提出了有针对性的意见和建议,审计处会后将把这些意见和建议融合到今后的审计方案中。
院长耿保荃同志在听取了参会人员发表的意见和建议后,要求大家提高政治站位,明确认识此项工作的重要意义一是确保相关专业教学质量,加强过程管理,保证培养质量的前提,二是共建服务费付款的必要流程要求,三是学院依法治校,规范管理的需要。对该项工作审计处要抓住条件保障、过程管理和结果达标三个环节加强制度设计,建立完备的材料保障和流程体系。
最后,副院长管用才同志要求各二级学院、共建单位、相关职能部门要相互配合,把今天的会议精神贯彻落实到具体的共建专业管理工作中。审计处会后一要根据今天会议内容拿出会议纪要,二要按照确定的方案按时间节点拿出具体的审计流程。
审计处
2021.3.25